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柳州水文中心2025年单位预算公开说明

2025-02-13 18:18     来源:自治区水文中心计划财务部
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柳州水文中心2025年单位预算公开说明


   

第一部分:柳州水文中心概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分:柳州水文中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:柳州水文中心2025年单位预算公开报表

表一:单位收支总体情况表(预算公开01表)

表二:单位收入总体情况表(预算公开02表)

表三:单位支出总体情况表(预算公开03表)

表四:财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

表五:一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

表六:一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

表七:一般公共预算三公经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

表八:政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

表九:国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

表十:自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)

表十一:自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)

第一部分:柳州水文中心概况

一、单位主要职能

根据自治区机构编制委员会《关于自治区水文水资源局所属事业单位清理规范意见的通知》(桂编〔2013〕156号) 赋予水文部门的职能职责,柳州水文中心承担辖区江河、湖库和地下水水量、水质监测与分析评价;负责辖区防洪防潮抗旱所需水文信息的处理、分析,按照规定权限发布雨水情信息、情报预报和监测公报;拟订和实施辖区水文事业发展规划和水文站网规划。

二、机构设置情况

根据自治区水利厅《关于自治区水文水资源分局内设机构及领导职数等问题的批复》(桂水人〔2010〕42号),柳州水文中心内设6个职能部门:办公室(人事科)、计划财务科、站网监测科、水情科、水质监测科、基建科。根据自治区水利厅《关于自治区水文水资源局水文测站改革有关问题的批复》(桂水人〔2016〕18号)同意柳州水文中心在设区市城区及县域设立中心水文站6个,负责管理县(区)域水文工作,具体为:柳州水文中心站、柳城水文中心站、鹿寨水文中心站、三江水文中心站、融水水文中心站、融安水文中心站。为自治区水利厅管理的三级预算单位。

第二部分:柳州水文中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年我单位总收入2,051.60万元,总支出2,051.60万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增加53.46万元,增长2.68%,主要原因是增加广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程(柳州部分)中央投资地方配套资金75万元。总支出较上年增加53.46万元,增长2.68%,主要原因是增加广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程(柳州部分)中央投资地方配套资金75万元。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年我单位总收入2,051.60万元,较上年增加53.46万元,增长2.68%,主要原因是增加广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程(柳州部分)中央投资地方配套资金75万元。单位收入主要包括:

(一)一般公共预算拨款2,051.60万元,占总收入的100%,同比增加53.46万元,增长2.68%。主要是增加广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程(柳州部分)中央投资地方配套资金75万元。

(二)上年结转结余收入0万元,占总收入0%,与上年一致。

三、单位支出总体情况说明

2025年我单位总支出2,051.60万元,较上年增加53.46万元,增长2.68%

(一)按支出功能科目划分,共分为4类,其中:

1.农林水支出1,572.28万元,占支出总预算的76.64%,同比上年增加90.70万元,增长6.12%。主要是增加广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程(柳州部分)中央投资地方配套资金、新增水质自动监测站维护、增加水文站网与监测项目安全隐患整改维修、增加逢五年份水准点高程校核工作。

2.卫生健康支出108.62万元,占支出总预算的5.29%,同比减少30.20万元,下降21.75%。主要是人员退休及2025年计费基数调整后相应的行政和事业单位医疗费、公务员医疗补助减少。

3.社会保障和就业支出273.89万元,占支出总预算的13.35%,同比减少3.31万元,下降1.19%。主要是人员减少及2025年职工基本养老保险和职业年金因计费基数的调减而降低。

4.住房保障支出96.81万元,占支出总预算的4.71%,同比减少3.72万元,下降3.70%。主要是人员退休及2025年计费基数调整后计提的住房公积金减少。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出1,466.90万元,占支出总预算71.50%,同比上年减少59.24万元,下降3.88%。其中:

工资福利支出预算1,148.65万元,占基本支出总预算78.30%,同比上年减少55.33万元,下降4.60%。主要是人员减少及2025年职工基本养老保险和职业年金因计费基数的调减而降低。

商品和服务支出预算177.93万元,占基本支出总预算12.13%,同比上年减少4.13万元,下降2.27%。主要是人员减少相应计提的各项公用经费减少。

对个人和家庭的补助支出预算140.33万元,占基本支出总预算9.57%,同比上年增加0.23万元,增长0.16%,主要是退休费的增加。

2.项目支出584.70万元,占支出总预算28.50%,同比上年增加112.70万元,增长23.88%。主要是增加广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程(柳州部分)中央投资地方配套资金、新增水质自动监测站维护、增加水文站网与监测项目安全隐患整改维修、增加逢五年份水准点高程校核工作。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的三公经费支出预算12.83万元,同口径比2024年减少1万元,下降7.23%。具体如下:

(一)因公出国(境)经费2025年未安排预算,与上年持平。

(二)公务用车购置及运行维护费2025年预算安排10.13万元,与上年持平。其中:

公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排10.13万元,与上年持平。

(三)公务接待费2025年预算安排2.70万元,比上年减少1万元,下降27.03%,主要是我单位继续贯彻中央有关厉行节约、制止奢侈浪费的文件精神,从严从紧压缩接待费开支。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要用于单位为保证日常运转发生的公用经费,包括按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年机关运行经费预算177.93万元,较上年减少4.13万元,下降2.27%,减少原因是人员减少导致计提的运行经费的减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额11.38万元。其中:货物采购2.15万元,占政府采购预算18.89%;服务采购9.23万元,占政府采购预算81.11%;工程采购0万元,占政府采购预算0%

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年车辆编制数3辆,实有3辆,主要是水文应急车辆和老干部服务用车。

2025年新增“三项”资产预算31.13万元,主要是购置驱动雷达测流系统、缆道测流系统等水文监测设备31.13万元。

十、预算绩效目标情况说明

(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目8个,预算资金584.70万元。绩效目标情况详见报表。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数

(单位:万元)

绩效目标

广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程(柳州部分)(自治区配套)

75

新建平顶水文站及龙村、都乐、寨沙等3个水位站的水文测验设施设备,利用不同的自动化监测设备重点解决不同水位级流量自动监测等问题。2025年3月完成基础设施建设,设备安装调试进场;5月开展合同完工验收及工程完工验收后投入试运行;12月前完成全部款项支付;经过一个汛期的试运行,结束后2个月内组织竣工验收,验收通过交付运行管理单位使用,发挥项目效益。

数量指标:新建水文 ( 位 ) 站点(=4个)

质量指标:工程质量合格率(=100%)

时效指标:完工时间(2025年12月20日前)

成本指标:2025年项目投资完成(≤75万元)

可持续效益指标:项目可持续发挥作用时间(≥6年)

满意度指标:项目使用者对工程满意度(≥90%)

水文测报系统运行维护

151.90

对233个站点的291套设备及测报中心运行维护管理。对柳州市水文测验、通讯网络、遥测站点信息业务系统支撑环境、异地视频会商系统进行梳理,并按照《水文测报运行管理定额标准》,开展水文测报系统运行维护工作,以保障水文测报工作正常开展,为水情预警预报服务提供基础支撑。

数量指标:遥测系统平台正常运行的站点数(≥210站)

质量指标:信息错报率(≤0.02%)时效指标:所有遥测设备数据畅通率(≥98%)

成本指标:水文测报系统运行维护项目总金额(≤151.90万元)

社会效益指标:水情预警信息通过媒体向社会公众发布(≥3次)

满意度指标:对服务对象进行满意度调查(≥90%)

第三部分:名词解释

一、水质监测:反映水利系统统入预算管理的水质监测事业单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护,水环境监测技术的研究、开发与维护,进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资源整编、发布水质公报等。

二、水文测报:反映水利系统统入预算管理的水质监测事业单位的支出。包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报,水文测验、水文情报预报、水量调度监测,水文业务管理,水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

三、防汛:反映防汛业务支出。包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖、蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害等。

四、一般公共预算拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

五、机关运行经费:为保障行政单位运行按规定发放的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费,以及用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、三公经费:纳入自治区财政预决算管理的三公经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:柳州水文中心2025年预算公开报表

表一:单位收支总体情况表(预算公开01表)

表二:单位收入总体情况表(预算公开02表)

表三:单位支出总体情况表(预算公开03表)

表四:财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

表五:一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

表六:一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

表七:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

表八:政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

表九:国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

表十:自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)

表十一:自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)

上述报表详见附件

附件:柳州水文中心2025年单位预算公开表

柳州水文中心2025年单位预算公开表.xlsx

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